目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站,以下简称交流中心)成立于1994年,是直属于云南省商务厅的公益一类事业单位,于2014年获批为商务部国际商务官员研修基地。主要职责为负责接收有关国际组织与云南省开展的各类国际发展合作项目,承担项目实施过程中的具体工作;负责组织开展国际经济技术相关交流及培训工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:综合科、项目科和财务科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省商务厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员14人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员2人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)深度服务高质量共建“一带一路”
一是成功执行国家援外培训项目29期(获批的30期中1期因受援方要求延期),培训了45个国家的743名各级政府官员和技术专家,其中包括42个“一带一路”共建国家的739名学员,培训主题涉及卫生、农林牧渔业、商务服务业、教育、经贸、水资源、环境和灾害管理等多个领域,通过执行援外培训项目增进了中外民心相通与互信,传播声音遍及东南亚、非洲、拉丁美洲及东欧。
二是组织管理国家援外成套和技术援助项目8个,其中援缅甸滚弄大桥项目组织震后质量安全检测;援老挝万象市皮瓦中学项目完成2年无缺陷质量保证期及长效技术支持合作;援老挝铁道职业技术学院项目持续进行教育合作,举行铁道专业教学标准及首批中老双语教材交付仪式,实施技术援助的专家团队协调老中铁路公司等企业与该学院建立合作机制,进一步增强其造血功能和学生就业竞争力,推动其正常运转;援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目继续开展医疗技术援助;4个“小而美”援外成套和技术援助项目实现2025年内开工建设、正式开始,按计划推进。
(二)深入服务云南建设面向南亚东南亚辐射中心
一是人文交流辐射凸显。2025年完成援外培训项目有23期506名来自南亚东南亚国家的学员,占总培训项目的79%、总培训人数的68%;积极探索学员回访模式,抓好援外培训“最后一公里”,邀请曾来华参训的2名巴拿马学员和1名萨尔瓦多学员以参展商的身份参加第9届中国—南亚博览会,展会期间,萨尔瓦多学员与30余家企业达成精品咖啡和设备的初步采购意向,预计合作金额突破1600万元人民币,该做法由商务部国际商务官员研修学院通过《援外培训工作简报》形式印发中央宣传部、国家国际发展合作署等中央部委及全国援外培训承办单位。
二是发挥援外培训平台作用促成国际合作。萨尔瓦多咖啡研究所与保山市咖啡产业协会签订《谅解备忘录》;老挝国家癌症中心与云南省肿瘤医院签订“南亚东南亚医学教育与医疗卫生联盟肿瘤专科分联盟”协议;充分发挥云南区位优势,有效推动昆明市外国语学院与万象市皮瓦中学签订《共建老挝教学点合作备忘录》,做好援外项目“后半篇文章”。
三是组织管理的援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目中方医疗专家指导琅勃拉邦医院医生成功完成当地首例冠状动脉造影手术、首例急症经皮冠状动脉介入手术,为老挝北部筑起“生命通道”。
四是主动开展对接活动,以执行“斯里兰卡高级官员研修班”为契机开展云南省—斯里兰卡投资对接会,斯方学员与40余家云南“走出去”和进出口重点企业共话合作,为进一步推动滇斯经贸合作高质量发展注入了新动能。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站)2025年度收入合计21399310.44元。其中:财政拨款收入2793074.79元,占总收入的13.05%;无上级补助收入;事业收入18606235.65元(含教育收费0.00元),占总收入的86.95%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加5074356.91元,增长31.08%。其中:财政拨款收入减少86312.60元,下降3.00%;事业收入增加5160669.51元,增长38.38%。收入变动主要原因一是本年度对外援助培训项目较上年增加,事业收入增加5160669.51元;二是本年度在职人员较上年减少1人,财政拨款基本支出经费减少86312.60元。
二、支出决算情况说明
云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站)2025年度支出合计21500646.31元。其中:基本支出2793074.79元,占总支出的12.99%;项目支出18707571.52元,占总支出的87.01%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加3744375.14元,增长21.09%。其中:基本支出减少86312.60元,下降3.00%;项目支出增加3830687.74元,增长25.75%;上下年度均无上缴上级支出;上下年度均无经营支出;上下年度均无对附属单位补助支出。支出变动主要原因一是本年度对外援助培训项目较上年增加,项目支出较上年增加3830687.74万元,二是本年度在职人员减少1人,人员经费支出减少86312.60万元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站)机构正常运转的日常支出2793074.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2619389.75元,占基本支出的93.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173685.04元,占基本支出的6.22%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18707571.52元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.单位自有对外援助专项资金项目18098191.48元,主要用于对外援助项目支出,其中援外培训方面共完成29期援外培训项目,共培训743名学员;援外成套方面组织管理8个国家援外成套和技术援助项目。绩效自评表中的项目全年执行数与决算项目支出金额差异原因主要是绩效自评的全年执行数为系统自动提取数,与决算填报口径不一致。
2.其他人员支出609380.04元,主要用于对外援助项目编制外长期聘用人员工资、社保缴费等其他工资福利支出。绩效自评表中的项目全年执行数与决算项目支出金额差异原因主要是绩效自评的全年执行数为系统自动提取数,与决算填报口径不一致。
3.因公出国(境)专项经费0.00元,主要用于促进援外培训项目合作及成套项目管理等因工作需要产生的因公出国(境)支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站)2025年度一般公共预算财政拨款支出2793074.79元,占本年支出合计的12.99%。与上年相比减少86312.60元,下降3.00%,完成年初预算的98.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2063342.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%,完成年初预算的98.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费等日常公用经费;造成预决算差异的主要原因是在职人员减少1人,基本支出减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出292141.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%,完成年初预算的106.09%。主要用于事业单位人员基本养老保险支出及离退休经费。造成预决算差异的主要原因是在职人员薪资变动,社保基数调增,决算金额大于预算金额。
9.卫生健康(类)支出256955.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%,完成年初预算的90.56%。主要用于事业单位人员基本医疗保险、大病医疗及公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员减少1人,决算金额小于预算金额。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出180636.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的94.75%。主要用于事业单位人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员减少1人,住房公积金支出减少,决算金额小于预算金额。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200.00元,决算为672.00元,完成年初预算的30.55%;支出决算较上年减少394.85元,下降37.01%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2200.00元,决算为672.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的30.55%
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少394.85元,下降37.01%;具体是国内接待费支出决算672.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少394.85元,下降37.01%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200.00元,支出决算为672.00元,完成年初预算的30.55%,支出决算较上年减少394.85元,下降37.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2200.00元,决算为672.00元,完成年初预算的30.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实厉行节约,公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少394.85元,下降37.01%,具体是国内接待费支出决算672.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实厉行节约,公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于部省合作项目执行情况会议发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站)2025年机关运行经费支出0.00元,较上年无变化。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站)资产总额7989823.15元,其中,流动资产7742593.66元,固定资产247229.49元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1286555.70元,其中固定资产减少45692.26元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产15项,账面原值65850.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额3221010.70元,其中:政府采购货物支出39360.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3181650.70元。授予中小企业合同金额3221010.70元,其中:授予小微企业合同金额1781650.70元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
附件:
1.云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站2025年度决算公开附表
2.云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站2025年度国有资产使用情况表
3.云南国际经济技术交流中心(昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目专家工作站2025年度绩效自评报告